汉阴县妇女联合会2017年部门预算公开

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公开责任部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2017年01月07日
有效性 有效 公开日期: 2017-01-07 12:56


汉阴县妇女联合会2017年部门预算公开
    根据汉阴县财政局《关于批复2017年部门预算的通知》汉财预字(2016)168号文件要求,切实保障广大群众的知情权、参与权和监督权,现将我会2017年部门预算情况公开如下:
一、部门主要职责
(一)围绕党的中心工作,依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,结合本县实际,制定各个时期妇女儿童工作计划,指导开展妇女儿童工作。 
(二)调查研究全县《妇女权益保障法》的实施和《妇女发展规划(2011-2020)》、《儿童发展纲要(2011-2020)》的执行情况以及妇女儿童工作中出现的新情况、新问题,及时向县委、县政府提出意见和建议。 
(三)指导和推动开展“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双学双比”等活动,组织、动员妇女投身物质文明、政治文明、精神文明和生态文明建设,在服务全县经济社会发展、全面建成小康社会伟大实践中发挥作用。 
(四)指导全县各级妇联宣传舆论工作,教育、引导广大妇女树立“自尊、自信、自立、自强”的精神,组织开展妇女技能、创业培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。 
(五)代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政;关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童权益的政策的制定,维护妇女儿童的合法权益,努力消除一切歧视、虐待和迫害妇女儿童的行为。 
(六)为妇女儿童服务,协同有关部门并争取社会各方面的力量,兴办妇女儿童的社会公益性事业,积极为妇女儿童的健康成长创造良好的社会环境,努力为妇女儿童办实事、办好事。 
(七)加强同各族各界和不同宗教信仰妇女的团结,加强与社会各界的联系,扩大妇女界的爱国统一战线,促进祖国统一和繁荣富强。 
(八)加强妇联组织自身建设,探索建立以妇联为核心的各族各界各条战线的妇女组织网络;探索建立专职妇联干部、团体会员、志愿者为一体的妇女干部体系,开发妇女人力资源;加强基层妇女组织建设,指导镇、村妇联及行业妇女协会组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。 
(九)承担县政府妇女儿童工作委员会办公室工作。 
(十)承办县委、县政府及上级妇联组织交办的其他工作。 
二、部门基本情况:
我单位总编制数4人,其中行政编制3人,事业编制1人。实有人员5人(其中在职人员4人,志愿者1人),退休人员2人。 
三、2017年度部门主要工作任务
1、宣传好党的十九大、省第十三次党代会、省十三次妇代会和市县“两会”精神,以基层妇女组织建设为总抓手,延展工作手臂,进一步拓展妇女工作领域,加强基层妇女组织建设,强化女干部培训。
2、联合县人社、教体、农林科技、扶贫、文广等部门开展技能培训和文化活动“大篷车”开进贫困村行动。开展电商、烹饪、家政服务和农民实用技术等各类培训。
3、培育选拔女性产业带头人,充分发挥典型示范引领作用。
4、突破重点难点,推动两个规划落实。
5、维护妇儿权益。将身边发生的典型案例拍制成专题宣传片深入各镇村播放宣传,加强与公检法司等部门的密切合作,开展“送法到家”活动。
6、强化家庭教育。着力建好家庭教育专家团和家庭教育骨干两支队伍,指导各镇、村家长学校开展好家庭教育各项工作。
7、深入开展“五好文明家庭”“最美家庭”“好婆婆”“好媳妇”“好家风、好家庭”评选表彰活动。
8、强化家庭创建,探索建立“家庭档案馆”, 积极开展“五美庭院”示范创建活动。
9、深化推进“妇联+专家”“妇联+项目”“妇联+网络”“妇联+志愿者”等工作模式。
四、部门预算收支编制的相关依据
2017年县妇联预算是根据部门预算管理办法,人员按实际,公用经费按核定,“三公经费”、差旅费及会议费按限额,专项资金按规定,政府采购按计划的原则进行了编制。
 四、2017年部门预算收支说明 
(一)收支预算总体情况。 
2017年, 县妇联收入预算为 54.85万元,较上年减少 0.08 %,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是人员调离后没有及时调入人员,人员减少4月工资 
2017年,县妇联支出预算为54.85万元,包括人员经费和公用经费支出 44.85 万元,占支出总额   81.77  %;专项业务经费支出10万元,占支出总额18.23%。全部为一般公共预算拨款支出,与上年一致 。 
(二)公共预算拨款支出明细情况。 
1.支出按经济分类的明细情况 
2017年汉阴县妇联支出预算为54.85万元,其中人员经费支出 44.85万元,较上年减少5%,原因是机关人员调离后其中几月没有进人。其中工资福利支出  25.2  万元,较上年减少 8%,;对个人和家庭补助支出1.06万元,较上年下降 %;商品服务支出用于人员的支出 18.59万元,较上年下降8%;专项业务经费支出10万元,与上年一致,。
2.支出按功能分类的明细情况 
(1)行政运行(2012901)44.85 万元,较上年减少5%, 因为人员调离,减少4月工资。
(2)群众团体事务支出(2012999)10万元,与上年一致. 
(三)政府性基金预算支出情况 
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
 (四)国有资本经营预算拨款收支情况 
本部门无国有资本经营预算拨款收支。 
(五)部门“三公”经费等预算情况。 
2017 年“三公”经费预算2.5万元,较上年上升12 %。其中无出国费用;公务接待费 1万元,与上年一致,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费1万元,与上年增长30%,虽然严格执行公务用车使用规定,但是由于脱贫攻坚工作联村较远增加了相应的费用。
2017年会议费预算0.5万元,与上年一致,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。 
2017年培训费预算3万元,较上年增长50%,原因是今年基层妇联改革后,镇村妇联组织负责人进行了选举,人员变动较大,对新任人员190人进行为期2天系统培训。
(七)政府采购情况 
2017年本部门政府采购预算共1万元,其中政府采购货物类预算1万元.  
五、2017年专项资金预算说明 
2017年部门专项资金列入部门预算的项目共计10万元, 主要用于农村留守儿童关爱服务体系建设专项奖励补助支出。

附:1、2017年部门综合预算收支总表(一)
    2、2017年部门综合预算收入总表(二)
    3、2017年部门综合预算支出总表(三)
    4、2017年部门综合预算财政拨款收支总表(四)
    5、2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(五)
    6、2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目)
    7、2017年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)
    8、2017年部门综合预算专项业务经费支出
    9、2017年部门综合预算政府采购预算表
    10、2017年部门综合预算一般公共预算拨款“三公经费及会议费、培训费”支出预算表