中共汉阴县委宣传部 2018年部门决算说明

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公开责任部门 县政府各部门 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2019年08月27日
有效性 有效 公开日期: 2019-08-27 17:15

中共汉阴县委宣传部

2018年部门决算说明

 

          一、部门主要职责

1.根据上级宣传部门和县委的安排部署,制定和实施全县宣传思想工作任务、政策和措施,为经济建设中心服务,为改革、发展和稳定的大局服务。

2.指导全县各级党委宣传工作和县直宣传文化系统单位的工作,协调全县宣传工作的步调。

3.指导全县的理论学习和理论宣传,并规划理论研究工作。负责安排组织全县党员、干部的理论学习和教育;承办县委中心学习组的理论学习安排,并具体组织;承办全县理论学习教材的征订发行工作。

4.负责从宏观上指导、协调全县文化艺术特别是精神产品的生产和文化市场的管理工作;指导、协调全县文化、广播电视、出版、文物工作。

5.承办上级党委给我县下达的党报党刊的征订、发行工作。

6.组织、部署全局性的思想政治工作任务,开展调查研究,掌握思想动态,提出改革和加强思想政治工作的对策;配合县委组织部做好全县党员教育工作。

7.负责全县对外宣传,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好境外来访记者的接待管理工作,归口管理统筹协调互联网上的新闻宣传工作。

8.安排部署全县精神文明建设工作,指导、协调“窗口”单位开展窗口文明示范单位创建活动;组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。

9.配合政府有关部门落实文化经济政策,指导、协调宣传文化系统的事业建设和文化产业的发展。联系宣传、文化系统的知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。

10.协同组织部门管理县文广局和县文学艺术届联合会的领导干部,并在政治方向和方针政策方面实施领导。负责各镇宣传委员的考察、任免、调配和教育管理工作,配合组织部门做好宣传文化单位领导班子的选配工作,参与拟任人选考察等工作。

11.完成县委及市委宣传部交办的其他任务。

二、2018年度部门工作完成情况

1.围绕中国汉阴油菜花旅游季、荷香旅游季、稻香旅游季、养生旅游季、凤堰古梯田景区、富硒产业、工业经济等主题采访活动,邀请媒体记者、文化名人来汉阴参访采风,完成了2018年深化改革工作任务。

2.组织好全县骨干通讯员、网络舆情引导员培训,选派骨干通讯员参加了陕报、安报组织的培训。

3.继续深入推进了创建中国书法之乡工作,全面普及书法教育。

4.把法治教育纳入精神文明创建内容,深入开展了社会主义核心价值观践行活动;巩固提升省级文明县城创建成果,做好对各镇各部门创建工作指导、督查及考核。

5.全县新闻宣传在市级以上媒体发稿2000条以上;突出安康日报、陕西日报和省市电视台发稿重点,按时编发《汉阴外宣月报》、《汉阴外宣通报》。

6.牵头开展了道德讲堂、志愿服务活动,组织文明村镇、文明家庭和行业标兵评比评选等精神文明创建工作;完成市级下达的精神文明建设各项任务。

7.完善了党委中心组学习制度,丰富学习内容、改进学习方法,把学习贯彻党的十九大精神持续引向深入。组织理论学习、文化惠民等大型活动。

8.依法加强了网络社会管理,净化网络环境。加强新兴媒体建设管理,改进舆论监督,正面引导社会热点问题。

三、部门决算单位构成

本部门没有二级决算单位,部门决算就是本级(机关)决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制19人,其中行政编制6人、事业编制13人;实有人员14人,其中行政6人、事业8人。单位管理的退休人员2人,退休人员已移交养老机构。

 

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总体情况。

2018年度本年收入635.95万元,比上年增加190.92万元,增长34%。增长的主要原因:一是人员工资增长及养老保险足额交纳;二是创建中国书法之乡;三是开展脱贫攻坚惠民演出等活动;四是书法艺术展馆装修和布展;五是省市有专项经费拨款。

2、本年度收入构成情况。

2018年度本年收入635.95万元,其中财政拨款收入552.34万元,占总收入的 86 %,均为一般公共预算财政拨款;其他收入83.6万元,占总收入的14 %,主要是收到省、市专项补助经费。

 

3、本年支出构成情况。

本年支出556.05万元,其中:基本支出449万元,是为保障机构正常运转,完成日常工作任务发生的各项支出,包括人员经费和公用经费,占总支出的 84 %;项目支出107万元,主要用于专项业务工作支出,占总支出的 19 %。

         

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况

2018年度本年财政拨款收入552.34万元,比上年增加190.92万元,增涨了34% 。增长的主要原因是人员工资增长及养老保险足额交纳、中国书法之乡创建、书法艺术展馆装修和布展、开展惠民演出等活动。

2018年财政拨款支出472.4万元,比上年增加83.87万元,增长19%。增长原因同上。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。2018年,一般公共预算财政拨款支出472.4万元。基本支出共计365万元。其中人员经费支出167万元,日常公用经费支出198万元,项目支出107万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出365万元,其中人员经费167万元,日常公用经费198万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

本部门无2018年结转的政府性基金预算拨款支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

    本部门无国有资本经营决算拨款收支。

本部门无2018年结转的国有资本经营预算拨款支出。

(三)2018年度“三公”经费(因公出国出境费)、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.16万元,其中,因公出国出境费和公务用车运行维护费没有,公务接待费为9.16万元,用于接待上级部门的工作检查指导和调研等。三公经费支出与2018年相比,增加2.68万元,主要是县将县文联公务接待纳入我部

公务用车购置及保有情况:2018年本部门没有保有公务车辆,也无公务车辆购置。

公务接待费:2018年度国内公务接待累计61批次769人次经费总额9.16万元,主要是接待(含住宿)中、省、市媒体采访和拍摄宣传报道工作,上级部门的工作检查指导和调研发生的费用

2、培训费支出决算情况说明。 

培训费支出23.9816万元,主要用于参加中、省、市组织的宣传思想文化业务培训。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费11.497万元,主要是组织召开的各类会议等支出。

4、因公出国出境费决算情况说明。

2018年,本部门无因公出国(境)人员,无任何因公出国(境)费用支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

 2018年本部门专用业务经费项目实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算拨款472.4万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出198万元,用于维护机关日常运作所必需的公用支出。与上年相比增加77.38万元,主要原因是脱贫攻坚任务和宣传思想文化工作任务重,相关费用增加

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共1.948万元,全部为政府采购货物类支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门固定资产总额为24.695万元,无保有车辆和单价50万元以上的通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

 

宣传部2018年决算表.xls