中共汉阴县委办公室2017年度部门预算情况说明
索引号 | xzfgzbmxzfgbm-GK-2017-0185 | 公开目录: | 预决算公开 |
公开责任部门 | 各镇各部门 | 公开形式: | 主动公开 |
文号 | 无 | 成文日期: | 2017年01月07日 |
有效性 | 有效 | 公开日期: | 2017-01-07 12:56 |
一、部门主要职责
中共汉阴县委办公室是汉阴县委的综合办事机构。主要职责是:贯彻执行党的路线、方针、政策,围绕县委中心工作搞好决策服务,组织调查研究,当好县委的参谋助手;负责组织起草和审核县委、县委办公室文件、电报、报告、党内法规和县委领导讲话稿;负责县委各类重要会议、活动的组织安排和常委的服务工作;协助县委领导做好会议决定事项的协调和落实工作;负责各部门重大事项上报工作;负责向中省市和县委综合反映各类信息,为领导和基层提供信息服务;负责对中央、省、市和县委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查,以及对县委领导交办的重要事项的查办工作;负责中央、省市和县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理;承担中央、省、市党政机关要害部门核心机要文件和信件的传递工作;负责全县党政系统密码通讯和密码管理;指导党委系统办公自动化有关工作;负责县委领导公务活动的组织安排和服务工作;协助做好中、省、市及兄弟县区领导来汉阴公务活动的接待安排工作;负责县委机关的安全保卫、信访接待和社会治安综合治理工作,协助县委领导做好群众来信来访工作,及时向县委报告处理来信、来访的有关情况;管理县委保密委员会办公室(县国家保密局)。
二、2017年度部门主要工作任务
2017年按照县委、县政府的决策部署,重点抓好以下几方面的工作:一是努力发挥参谋助手作用。精心办好公文,深入开展调查研究,加强信息工作,做好机要密码保密工作。二是尽力统筹协调各方工作。充分发挥县委日常工作的枢纽作用,充分发挥重要活动、会议的统筹作用,充分发挥重要工作的牵头作用。三是竭力开展重大决策部署督查督办工作。实行重大决策定期查,重大事件专项查,重点工作跟踪查。四是全力保障县委各项工作有序运转。做好接待工作,搞好后勤服务,强化安全防范,抓好卫生工作。五是着力在抓班子带队伍上体现高要求。强化学习管理,营造良好氛围;加强党建工作,凝聚工作合力;抓好脱贫攻坚,争当帮建表率。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
县委办内设3个股室(行政股、秘书股、机要收发室),管理县委督查室、县委信息室2个行政机构,3个事业单位(县委后勤服务中心,县保密局、县机要密码局),其中县保密局、县机要密码局为参照公务员管理事业单位。(按照新一轮机构改革,县接待处为县委办下属正科级事业单位,其部门预算单列)。
四、部门人员情况说明
县委办编制40人(不含县接待处),其中行政编制19人(含县级领导单列编制4人),工勤编制4人,事业编制17人(参公管理7人)。2017年单位财政供养人员 45人,其中在职31人,退休9人,借调3人,遗属补助2人。
五、部门国有资产占用情况说明
截至2016年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆5辆。 2017年部门预算未安排购置车辆。
六、部门预算绩效目标说明
2017年本部门预算实现了绩效目标管理全覆盖。
七、2017年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
2017年,县委办收入预算为380.12万元,较上年减少29.56万元,下降7.21 %,全部为一般公共预算拨款预算,主要原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长,公务交通补贴支出增加,退休人员养老金暂未列入预算(由县财政直接划转人社局基金办)。
2017年,县委办支出预算为380.12万元,包括人员经费194.46万元和公用经费支出185.66万元。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少29.56万元,下降7.21 %,原因同上。
(二)公共预算拨款支出明细情况。
1.支出按经济分类的明细情况
2017年县委办公共预算拨款支出预算为380.12万元,其中人员经费支出194.46万元,较上年减少28.82万元,下降12.9 %,原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长,退休人员养老金暂未列入预算(由县财政直接划转人社局基金办)。其中工资福利支出186.97万元,较上年增长 4.17%,;对个人和家庭补助支出7.49万元,较上年下降83%;商品服务支出172.16万元,较上年增长8.94%;
2.支出按功能分类的明细情况
行政运行(2013101)380.12万元,较上年减少29.56万元,下降7.21 %。原因是机关事业单位正常调资晋档带来的人员经费增长,公务交通补贴支出增加,退休人员养老金暂未列入预算(由县财政直接划转人社局基金办)。
(三)政府性基金预算支出情况
2017年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(四)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(五)部门“三公”经费等预算情况。
2017 年“三公”经费预算30.8万元,与上年预算数一致。其中出国费0万元,按照县财政要求,因公出国境费用暂不纳入年初预算编制,确因工作需要经上级批准出国境的费用按照程序办理预算追加。公务接待费8万元,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减;公务用车运行费30万元,主要是严格执行公务用车使用规定,按照每台车每年6万元总量控制。
2017年会议费预算16.5万元,较上年下降45%,原因是严格执行会议费管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费预算进行压减。
2017年培训费预算5万元,与上年预算数一致。原因是严格执行培训费管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费预算进行压减。
(六)机关运行经费安排情况
2017年县委办的机关运行经费财政拨款预算157万元,比2016年预算减少9.4万元 ,下降5.65%。
(七)政府采购情况
2017年县委办政府采购预算共23.5万元,其中政府采购货物类预算13.5 万元, ,政府采购工程类预算10万元。
八、2017年专项资金预算说明
2017年无专项资金预算。
九、专业名词解释
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。